Faktúra č. 190935

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190935
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 18.09.2019
  • Celková hodnota: 462,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0976/19
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0976/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 462,73 € 16.09.2019 23.09.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť