Faktúra č. 190779

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190779
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 07.08.2019
  • Celková hodnota: 6,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0839/19
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0839/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 6,93 € 30.07.2019 15.08.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0839/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 6,93 € 30.07.2019 15.08.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť