Faktúra č. 190663

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190663
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 19.06.2019
  • Celková hodnota: 282,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0660/19
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0660/19 Objednávame u Vás tonery do tlačiarní Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 282,00 € 14.06.2019 08.07.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť