Faktúra č. 190655

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190655
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 28.06.2019
  • Celková hodnota: 48,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0723/19
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0723/19 Objednávam zabezpečenie potravín, kotré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 48,07 € 25.06.2019 28.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť