Faktúra č. 190598

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190598
  • Popis fakturovaného plnenia: polygrafický materiál
  • Dátum doručenia: 17.06.2019
  • Celková hodnota: 45,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0617/19
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0617/19 Objednávame u Vás raziacu foliu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CNI Tlač servis, spol. s r.o. 31696325 45,83 € 06.06.2019 20.06.2019 Objednávka
Tlačiť