Faktúra č. 190591

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190591
  • Popis fakturovaného plnenia: odstránenie závad na výťahoch
  • Dátum doručenia: 14.06.2019
  • Celková hodnota: 260,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0581/19
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0581/19 Objednávame u Vás odstránenie revíznych závad Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 315,00 € 30.05.2019 03.06.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť