Faktúra č. 190577

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190577
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 12.06.2019
  • Celková hodnota: 193,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0598/19
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0598/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 30,51 € 04.06.2019 13.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť