Faktúra č. 190521

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190521
  • Popis fakturovaného plnenia: ÚV lakovanie
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 292,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0533/19
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0533/19 Objednávame u Vás UV lak.A/3 1.DPH č5/19 čz: 184/19 = 370ks 2.Právo pre Ropo č.5/19 čz: 186/19 = 700ks 3,Právo a manažment v zdrav.č.5/19 čz: 187/19 = 340ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 49,07 € 21.05.2019 03.06.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť