Faktúra č. 190338

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190338
  • Popis fakturovaného plnenia: polygrafický materiál
  • Dátum doručenia: 16.04.2019
  • Celková hodnota: 684,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0374/19
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0374/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 684,03 € 09.04.2019 30.04.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť