Faktúra č. 190317

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190317
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinsekcia
  • Dátum doručenia: 09.04.2019
  • Celková hodnota: 204,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0281/19
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0281/19 Objednávame u Vás pravidelnú deratizáciu objektu SOŠP Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 290,00 € 20.03.2019 27.03.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť