Faktúra č. 190286

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190286
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery - úhrada ZRPŠ
  • Dátum doručenia: 09.03.2019
  • Celková hodnota: 735,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0282/19
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0282/19 Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa rozpisu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 735,60 € 20.03.2019 03.04.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť