Faktúra č. 190276

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190276
  • Popis fakturovaného plnenia: kooperácia
  • Dátum doručenia: 29.03.2019
  • Celková hodnota: 212,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0237/19
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0237/19 Objednávame u Vás UV lak.A/3 1.Bezpečnosť práce č.3/19 čZ:89/19= 650ks 2.Manažment školy č.3/19 čz:90/19= 1000ks 0,029€/ks+DPH Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 57,42 € 12.03.2019 15.03.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť