Faktúra č. 190255

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190255
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 21.03.2019
  • Celková hodnota: 56,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0286/19
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0286/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 56,83 € 20.03.2019 27.03.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť