Faktúra č. 190213

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190213
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlačivá
  • Dátum doručenia: 12.03.2019
  • Celková hodnota: 50,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0165/19
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0165/19 Objednávame školské tlačivá u firmy ŠEVT, a. s. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠEVT, a.s. 31331131 50,02 € 11.02.2019 27.02.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť