Faktúra č. 190190

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190190
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery - úhrada ZRPŠ
  • Dátum doručenia: 07.03.2019
  • Celková hodnota: 84,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0215/19
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0215/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás tonery do tlačiarní Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 84,00 € 06.03.2019 12.03.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť