Faktúra č. 190117

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190117
  • Popis fakturovaného plnenia: kooperácia
  • Dátum doručenia: 14.02.2019
  • Celková hodnota: 223,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0016/19
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0016/19 Objednávame u Vás UV lak.A/3 1.Dane a účtovníctvo č.1/19 čz: 4/19 = 1050ks 2.Učto ropo..č1/19 čz: 7/19 = 1350ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 83,52 € 10.01.2019 17.01.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť