Faktúra č. 19/0009

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: komunálny odpad 2019
  • Dátum doručenia: 15.01.2019
  • Celková hodnota: 8 709,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť