Faktúra č. 19/0007

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
  • Názov: Komunálna poisťovňa, a.s.
  • IČO: 31595545
  • Adresa: ,
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: PZP BA 611 DT, BA 840 RH od 1.1.2019 do 31.12.2019
  • Dátum doručenia: 02.01.2019
  • Celková hodnota: 262,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3559001564
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom