Faktúra č. 181110

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 181110
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery - úhrada ZRPŠ
  • Dátum doručenia: 17.12.2018
  • Celková hodnota: 498,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1078/18
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1078/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás tonery do tlačiarní Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 500,00 € 10.12.2018 18.12.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť