Faktúra č. 181076

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 181076
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 12.12.2018
  • Celková hodnota: 192,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1104/18
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1104/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 192,94 € 10.12.2018 18.12.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť