Faktúra č. 181011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 181011
  • Popis fakturovaného plnenia: polygrafický materiál
  • Dátum doručenia: 28.11.2018
  • Celková hodnota: 284,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0936/18
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0936/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ROMAX RK s.r.o. 46135651 284,08 € 12.11.2018 04.12.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť