Faktúra č. 181004

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 181004
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia-skúška výťahov
  • Dátum doručenia: 20.11.2018
  • Celková hodnota: 992,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0918/18
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0918/18 Objednávame u Vás vykonanie odbornej skúšky výťahov v zmysle STN Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 992,03 € 07.11.2018 20.11.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť