Faktúra č. 180916

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180916
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinsekcia
  • Dátum doručenia: 06.11.2018
  • Celková hodnota: 1 883,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0898/18
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0898/18 Objednávame u Vás zabezpečenie dezinsekcie v priestoroch ŠI, školskej kuchyne a jedálne Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 1 885,00 € 26.10.2018 05.11.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť