Faktúra č. 180767

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180767
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kotla
  • Dátum doručenia: 17.09.2018
  • Celková hodnota: 55,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0729/18
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0729/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 55,20 € 10.09.2018 19.09.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť