Faktúra č. 180709

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180709
  • Popis fakturovaného plnenia: fotomateriál - FOTOBRIGÁDA - úhrada ZRPŠ
  • Dátum doručenia: 30.08.2018
  • Celková hodnota: 827,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0701/18
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0701/18 Objednávame u Vás zabezpečenie fotografického materiálu podľa rozpisu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUMART Slovakia s.r.o. 47357967 827,10 € 10.09.2018 14.09.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť