Faktúra č. 180704

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180704
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery - úhrada ZRPŠ
  • Dátum doručenia: 30.08.2018
  • Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0635/18
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0635/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás tonery do tlačiarní - zoznam tvorí neoddeliteľnú súčasť objednávky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 250,00 € 17.08.2018 03.09.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť