Faktúra č. 180647

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180647
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 08.08.2018
  • Celková hodnota: 60,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0615/15
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0615/15 Objednávame u Vás 5 ks pneumatík v celkovej hodnote 192,50 € Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Delticom OE SRL 16420310 192,50 € 30.07.2015 14.10.2015 Objednávka
Tlačiť