Faktúra č. 180541

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180541
  • Popis fakturovaného plnenia: opravy - tlačiarenských strojov ND
  • Dátum doručenia: 25.06.2018
  • Celková hodnota: 309,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0493/18
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0493/18 Objednávame si u Vás pre polygrafickú výrobu Náhradné diely /na GTO 52.-savky Heidelberg 66.028.401, 30x13x,8, 50 ks ... á 0,22eur/ks -perforierblech 69.731.080N 1 ks ... á 150,70eur/ks-aufzugblech 69.732.201N 1 ks ... á 91,31eur/ksVsetko na GTO 52 cena: 309,42 s dph. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 17336520 450,00 € 15.06.2018 25.06.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť