Faktúra č. 180523

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180523
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na PRINTSTAR
  • Dátum doručenia: 19.06.2018
  • Celková hodnota: 435,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0491/18
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0491/18 Objednávame si u Vás pre súťaž PRINTSTAR Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 136,17 € 14.06.2018 25.06.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť