Faktúra č. 180397

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180397
  • Popis fakturovaného plnenia: polygrafický materiál
  • Dátum doručenia: 16.05.2018
  • Celková hodnota: 444,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0373/18
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0373/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 444,32 € 10.05.2018 21.05.2018 Objednávka
Tlačiť