Faktúra č. 180390
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180390
- Popis fakturovaného plnenia: BOZP, PO II.Q.2018
- Dátum doručenia: 15.05.2018
- Celková hodnota: 597,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0021/18
- Dátum zverejnenia: 06.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0021/18 | technik požiarnej ochrany | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 1 195,20 € | 11.01.2018 | 13.02.2018 | Riaditeľ | Objednávka |