Faktúra č. 180365

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180365
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie bielizne ŠJ
  • Dátum doručenia: 04.05.2018
  • Celková hodnota: 14,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0369/18
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0369/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón 30143942 14,00 € 27.04.2018 11.05.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť