Faktúra č. 180317

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180317
  • Popis fakturovaného plnenia: kooperácia - laminovanie
  • Dátum doručenia: 18.04.2018
  • Celková hodnota: 167,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0208/18
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0208/18 Objednávame u Vás Lamino lesklé 1+0 64x45cm. 1. Nacvičené úlohy z matematiky 2.r.ZS čz:70/18 = 800ks =0,073€/ks pre polygr. výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 70,08 € 06.03.2018 05.04.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť