Faktúra č. 180202

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180202
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena klapky TÚV - ÚR 69
  • Dátum doručenia: 09.03.2018
  • Celková hodnota: 105,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0215/18
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0215/18 Objednávame u Vás odstránenie havárie v strojovni kotolne - poškodená spätná klapka Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 105,40 € 08.03.2018 05.04.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť