Faktúra č. 180164
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: DataWex s.r.o.
- IČO: 46822771
- Adresa: 56, 946 39 Iža
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180164
- Popis fakturovaného plnenia: zmena nastavení VEMA
- Dátum doručenia: 27.02.2018
- Celková hodnota: 217,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0092/18
- Dátum zverejnenia: 19.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0092/18 | Dodávka a výmena akumulátora do ústredne EPS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 187,20 € | 30.01.2018 | 21.02.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |