Faktúra č. 180159

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180159
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 26.02.2018
  • Celková hodnota: 97,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0177/18
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0177/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 97,07 € 22.02.2018 27.02.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť