Faktúra č. 180134
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Dorsa s.r.o.
- IČO: 47874155
- Adresa: Jána Kollára 13/2014, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180134
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
- Dátum doručenia: 19.02.2018
- Celková hodnota: 134,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0158/18
- Dátum zverejnenia: 07.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0158/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 134,00 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |