Faktúra č. 180131

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180131
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 19.02.2018
  • Celková hodnota: 25,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0140/18
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0140/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 25,86 € 15.02.2018 23.02.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť