Faktúra č. 180124

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180124
  • Popis fakturovaného plnenia: perá 100 ks
  • Dátum doručenia: 15.02.2018
  • Celková hodnota: 59,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0113/18
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0113/18 Objednávame si u Vás 100 ks pier s potlačou názvu školy SOŠ polygrafická - deň dodania 13.02.2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Gift Gallery s.r.o. 31347177 59,00 € 09.02.2018 16.02.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť