Faktúra č. 180049

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180049
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 25.01.2018
  • Celková hodnota: 112,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0063/18
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0063/18 objednávam u Vás potraviny, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 112,25 € 22.01.2018 12.02.2018 Vedúci/a Objednávka
Tlačiť