DEMIFOOD spol. s r. o.
Informácie
- Názov: DEMIFOOD spol. s r. o.
- IČO: 36324124
- Adresa: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 32
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19DŠJ114 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 196,28 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
18DŠJ141 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 152,54 € | 18.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
18DŠJ063 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 98,08 € | 17.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
18DŠJ029 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 246,58 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
17DŠJ174 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 422,39 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ139 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 193,65 € | 29.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
17DPČ014 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 145,62 € | 31.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ075 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 230,76 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ040 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 173,10 € | 09.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ026 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 198,23 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ006 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 210,73 € | 20.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ003 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 247,15 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DŠJ200 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 165,92 € | 06.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DPČ016 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 219,22 € | 22.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DŠJ173 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 260,98 € | 25.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DŠJ133 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 361,33 € | 06.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DPČ010 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 142,66 € | 06.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DPČ009 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 160,79 € | 10.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DŠJ066 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 232,48 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DPČ005 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 177,84 € | 15.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |