Faktúra č. 24DŠJ108

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 24DŠJ108
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Eurozel
  • Dátum doručenia: 06.05.2024
  • Celková hodnota: 189,55 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť