Faktúra č. 24DP194

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 24DP194
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2024/06
  • Dátum doručenia: 11.07.2024
  • Celková hodnota: 161,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť