Faktúra č. 24DP001

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 24DP001
  • Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 2024/01
  • Dátum doručenia: 05.01.2024
  • Celková hodnota: 402,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 280651058
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť