Faktúra č. 23DT051

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DT051
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar KON-RAD
  • Dátum doručenia: 25.08.2023
  • Celková hodnota: 678,46 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť