Faktúra č. 23DŠJ013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DŠJ013
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
  • Dátum doručenia: 26.01.2023
  • Celková hodnota: 89,65 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť