Faktúra č. 23DŠJ010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DŠJ010
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál AG FOODS SK
  • Dátum doručenia: 25.01.2023
  • Celková hodnota: 188,27 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť