Faktúra č. 23DP452

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP452
  • Popis fakturovaného plnenia: Kompletné prezutie pneumatík
  • Dátum doručenia: 27.11.2023
  • Celková hodnota: 74,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 237/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť