Faktúra č. 23DP437

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP437
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky, kancelársky a spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 13.11.2023
  • Celková hodnota: 776,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 229/2023
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť