Faktúra č. 23DP417

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP417
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyčerpanie a vyčistenie lapača tukov a prečistenie prívodného potrubia
  • Dátum doručenia: 06.11.2023
  • Celková hodnota: 912,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 215/2023
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť